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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000275/2024 | 0000198/2024 | 0000304/2024 | AQUISICAO DE BENS COMUNS MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO DE ACORDO COM OS ITENS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 51.811.944 DIEGO GONCALVES COMBAT | 51.811.944/0001-80 | R$ 69,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000003/2024 | 0000002/2024 | 0000303/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA ENEL DISTRIBUICAO RIO NOME FANTASIA NA SEDE DESTE INSTITUTO PARA O EXERCICIO DE 2024. | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 94,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000333/2021 | 0000008/2024 | 0000302/2024 | CONTRATACAO DE SERVICO SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RGPS E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIAO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS E ENTRE OS RPPS DE CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUICAO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 42.422.253/0001-01 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000256/2023 | 0000016/2024 | 0000301/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA AOS INVESTIMENTOS DO IPAM NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios LTDA | 11.340.009/0001-68 | R$ 199,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000002/2024 | 0000001/2024 | 0000300/2024 | DEVIDO AO "LEILAO DA CEDAE" E CONCESSAO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO BLOCO 1 DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMPRESA AGUAS DO RIO 1 S.A. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | AGUAS DO RIO SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 108,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000004/2024 | 0000003/2024 | 0000299/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A SER UTILIZADA POR ESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | R$ 151,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000281/2024 | 0000185/2024 | 0000281/2024 | ANULACAO REFERENTE A MUDANCA DE CNPJ E RAZAO SOCIAL DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 295/2024, PARA REALIZACAO NA CONTA CORRETA DA NOVA EMPRESA. | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | -R$ 110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000281/2024 | 0000184/2024 | 0000280/2024 | ANULACAO REFERENTE A MUDANCA DE CNPJ E RAZAO SOCIAL DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 295/2024, PARA REALIZACAO NA CONTA CORRETA DA NOVA EMPRESA. | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | -R$ 424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000281/2024 | 0000185/2024 | 0000298/2024 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024 RELATIVO A DIRETORA PRESIDENTE E A COORDENADORA GERAL DE PREVIDENCIA DO IPAM - PLANO FINANCEIRO/PREVIDENCIARIO. | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | R$ 110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000281/2024 | 0000184/2024 | 0000297/2024 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024 RELATIVO AOS APOSENTADOS DO IPAM - PLANO FINANCEIRO. | IPAM - INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 00.902.907/0001-46 | R$ 424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |